老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我有张进项发票已经过月,对方开错了,我也认证完了,对方给我开回来正确的红字发票和正确的发票我怎么写分录啊,正确的发票我按照正常已经写分录了,税我也做进项进项转出了,可是红字发票怎么写分录呢?
答: 首先冲销之前转出的金额,然后根据红字发票重新转出。
7月底时认证通过了一张错票,已经进行了抵扣,8月,对方开具一张红字发票和一张正确的发票,那张正确的发票我已认证,怎样做会计分录?
答: 你好 先用红字发票,把7月的凭证冲回,再用正确的发票入账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,我是购方,现在拿到的进项票已经认证抵扣了,税也交了,比如分录是借管理费用431.进项是68.96.贷,银存500.在对方把红色发票和正确的发票给我后,我的分录如何做。是红字发票和正确的发票的分录
答: 借管理费用 负数 -431银行500 贷进项税额转出68.96,之后按发票重新做借管理费用431.进项是68.96.贷,银存500




粤公网安备 44030502000945号



微笑 追问
2018-05-15 13:58
微笑 追问
2018-05-15 13:59
方亮老师 解答
2018-05-15 14:01
微笑 追问
2018-05-15 14:05
方亮老师 解答
2018-05-15 14:13