老师,您好,上月购买货物,货已入库收并付款,但未收到发票,上月底已经做预估入账,这个月收到发票是不是直接红字冲销暂估入库然后按照实际的正确填写? 然后暂估入库对应货物也已经销售,未收款,未开发票,月底也已经做了发出商品处理,这个月要怎么做呢?也是红字重新做正确的就可以吗?
可爱的白白
于2022-06-07 15:36 发布 845次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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同学,你好
一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19

你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50

虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09

您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16

需要入库单或者对方的送货单
2024-07-11 16:50:52
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