送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-08-11 16:55

你好,这种情况需要做暂估购进处理 

….. 追问

2021-08-11 17:33

怎么分录

邹老师 解答

2021-08-11 17:34

你好,暂估入账的分录是
借:库存商品,贷:应付账款——暂估 

….. 追问

2021-08-11 17:36

哦,好的,谢谢老师。老师那购进的这个库存商品跟我们自己生产的产品重名,最好怎么处理好呢?

邹老师 解答

2021-08-11 17:36

你好,重名也只能是这样处理啊 

….. 追问

2021-08-11 17:37

哦那我放在一个里面没关系吗?,因为成本有不同,还是库存商品我另外再开设

邹老师 解答

2021-08-11 17:39

你好,是的,没有关系的 

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相关问题讨论
你好,这种情况需要做暂估购进处理 
2021-08-11 16:55:22
老师,我们公司有部分非标业务,我们公司负责上门安装维修因此使用的备件材料等都是我公司提供,整个合同完成之后才会开票收款。前期我们因为安装维修会发给客户备件,商品出库但是并没有开票确认收入,我这部分出库的商品也不能结转成本,比如说,上月共出库轴承100件,其中10件没有开票,,月末库存100件,上月结转成本的时候,我按照月末一次加权平均法,成本单价是10元,我结转成本是900元没错吧?第二个问题,本月入库50件,单价10元,发出100件,全部开票确认收入,同时上月发出的10件在本月开票确认收入,我怎么结转成本呢?本月计算的加权平均单价是7.5*100=750,上月的10件加权单价是10,两者直接相加结转吗?感觉不对啊? 老师我才看见我发的问题没有全部显示,两个月直接相加吗?本月结转750 100?
2017-04-10 09:28:15
这不是说啊,我可以暂时不出库吗
2018-12-10 09:37:27
你好,成本可以一起结转的
2020-07-16 09:08:48
作视同销售,确认收入结转成本,
2020-05-11 18:22:25
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