报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师请问一下,奖金是做"管理费用/职工薪酬/福利费″还是“管理费用/职工薪酬/工资”?
答: 计入管理费用/职工薪酬/工资科目
老师,请问以下哪种科目设置是正确的:1.“管理费用/职工薪酬/工资”“管理费用/职工薪酬/职工教育经费”,2.“管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”
答: “管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”这个就可以贷方做应付职工薪酬工资/职工教育经费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
#提问#请问老师买的西服三件套做分录借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款,这样对吗?那计提时是管理费用-福利费还是管理费用-管理人员职工薪酬呢?谢谢
答: 您好!计提的时候是管理费用-福利费。








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晴菜 追问
2018-04-09 10:14
宋生老师 解答
2018-04-09 10:19
晴菜 追问
2018-04-09 10:24
宋生老师 解答
2018-04-09 10:32