老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
老师,食堂生活费的,计提是计入管理费用-工资,应付职工薪酬-福利费,还是计入-管理费用-福利费,应付职工薪酬-福利费呢?
中秋节和暑期补助都是发的现金,二级科目怎么做管理费用,工资应付职工薪酬,工资薪金还是管理费用,工资管理费用,福利贷方:应付职工薪酬,工资薪金
应付职工薪酬-工资,福利费,社保等,结转到费用的时候,还需要在管理费用下设二级科目职工薪酬吗?比如管理费用-职工薪酬-工资,福利费,社保,还是直接就管理费用-工资,福利费,社保就可以呢?
年底给员工发奖金和开工红包。做分录是图下这个吗还是,借:管理费用-福利费贷\"应付职工薪酬-奖金借应付职工薪酬贷银行存款或现金?
公司吃饭是借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬 借应付职工薪酬-职工福利费贷:库存现金 还是直接:借:管理费用-职工福利费贷:库存现金





粤公网安备 44030502000945号


