老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项税额抵扣,现在发现发票金额开错了,可以红冲吗?如果红冲后,是否需要做进项税额转出处理,转出的增值税是 4 月份申报 3 月份税款时填报,还是回到发票税期更正申报?

如意
于2026-03-06 20:58 发布 7次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-03-06 20:59
可以
之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项
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是要用发票金额减去抵扣的进项税额后的金额入账。
2019-01-18 16:01:15
因为这个月进项大于销项税了,还想缴点税
2018-10-31 09:18:11
不需要单独提出,只需要将进项税额和购货农产品放在一个科目内,进行划分。
2023-03-20 09:38:49
如果之前确认了进项税,转出的时候,借:原材料 贷:应交税费——应交增值税-进项税转出
2018-06-28 14:01:13
借:主营业务成本贷:应交税费
2018-07-11 17:38:02
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2026-03-06 21:12