送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-21 16:01

你好,不用的,做到发票收到的当月就行。用利润分配未分配利润来做。

郭老师 解答

2024-03-21 16:02

借应付账款贷利润分配未分配利润,
借利润分配未分配利润,贷应付账款

¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$ 追问

2024-03-21 16:10

要是取得的成本比暂估的低怎么搞呢?

郭老师 解答

2024-03-21 16:11

差额的那一部分纳税调增就可以。

¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$ 追问

2024-03-21 16:13

次年汇算清缴的时候 就调增?

郭老师 解答

2024-03-21 16:17

是的,对的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,不用的,做到发票收到的当月就行。用利润分配未分配利润来做。
2024-03-21 16:01:46
同学,你好 不是,取得的成本做到当月
2024-03-21 15:43:19
以把现在的成本冲暂估,然后再暂估
2022-03-24 11:33:01
你好,取得发票冲销暂估入库分录,之前领用材料的分录不需要冲销
2017-11-05 13:01:30
你好,虚假暂估的,需要在汇算前的报表中红冲掉的,
2024-04-25 15:34:14
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