老师,我想请教你一个小小的问题,就是,在年前暂估了成本,年后取得了成本,我是要先在暂估当月把暂估给冲了然后再把取得的成本做到暂估当月去么?

¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$
于2024-03-21 16:01 发布 303次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-21 16:01
你好,不用的,做到发票收到的当月就行。用利润分配未分配利润来做。
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你好,不用的,做到发票收到的当月就行。用利润分配未分配利润来做。
2024-03-21 16:01:46
同学,你好
不是,取得的成本做到当月
2024-03-21 15:43:19
以把现在的成本冲暂估,然后再暂估
2022-03-24 11:33:01
你好,取得发票冲销暂估入库分录,之前领用材料的分录不需要冲销
2017-11-05 13:01:30
你好,虚假暂估的,需要在汇算前的报表中红冲掉的,
2024-04-25 15:34:14
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