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¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$
于2024-03-21 16:01 发布 263次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-21 16:01
你好,不用的,做到发票收到的当月就行。用利润分配未分配利润来做。
郭老师 解答
2024-03-21 16:02
借应付账款贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润,贷应付账款
¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$ 追问
2024-03-21 16:10
要是取得的成本比暂估的低怎么搞呢?
2024-03-21 16:11
差额的那一部分纳税调增就可以。
2024-03-21 16:13
次年汇算清缴的时候 就调增?
2024-03-21 16:17
是的,对的,是这么做的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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郭老师 解答
2024-03-21 16:02
¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$ 追问
2024-03-21 16:10
郭老师 解答
2024-03-21 16:11
¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$ 追问
2024-03-21 16:13
郭老师 解答
2024-03-21 16:17