老师,我想请教你一个小小的问题,就是,在年前暂估了成本,年后取得了成本,我是要先在暂估当月把暂估给冲了然后再把取得的成本做到暂估当月去么?

¥ㄟ(´・ᴗ・`)ノ$
于2024-03-21 15:42 发布 824次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-03-21 15:43
同学,你好
不是,取得的成本做到当月
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你好,不用的,做到发票收到的当月就行。用利润分配未分配利润来做。
2024-03-21 16:01:46
同学,你好
不是,取得的成本做到当月
2024-03-21 15:43:19
以把现在的成本冲暂估,然后再暂估
2022-03-24 11:33:01
你好,虚假暂估的,需要在汇算前的报表中红冲掉的,
2024-04-25 15:34:14
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-31 15:52:34
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