请问老师,贷款银行知道我们采购合同非真实,自己是 问
你好这个不要紧的,都是形式问题 答
老师,报销招待费等餐饮费,必须有点菜单,有这个规定 问
您好,这个没有,这个直接入账就可以 答
如蔬菜类“消耗性生物资产”,在结转成本时(如成本 问
是的,就是那样操做就行 答
那支付给残疾人员的年终奖也可以加计扣除吗? 问
是的,工资和奖金都可以的 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答

人员经费 借23087.71 贷库存现金 23087.71 收养老保险公积金借4275.84 未付养老保险 贷社保2137 92 未付公积金 贷公积金2137.92 这样可以么
答: 汇公积金单位也是2137.92,应该怎么下账
从1月份开始公司必须给每个员工买社保,必须买五险一金吗?公积金不买应该没事吧? 或者不买养老保险买四险可以吗?买四险企业会有影响吗?
答: 很多企业只买三险
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
A公司从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费(不含基本养老保险和失业保险)20790元、住房公积金为76230元,共计97020元编制分录如下:借:应付职工薪酬----工资、奖金 97020 贷:应付职工薪酬---社会保险费 20790 --住房公积金 76230, 借:应付职工薪酬---社会保险费 20790 ---住房公积金 76230贷:其他应付款---社会保险费 20790 ---住房公积金 76230;这样记录是否正确?
答: 您好,个人部分不通过应付职工薪酬科目,用其他应付款




粤公网安备 44030502000945号



徐阿富老师 解答
2018-04-05 21:33
微维 追问
2018-04-08 19:08
徐阿富老师 解答
2018-04-08 21:16