人员经费 借23087.71 贷库存现金 23087.71 收养老保险公积金借4275.84 未付养老保险 贷社保2137 92 未付公积金 贷公积金2137.92 这样可以么

微维
于2018-04-05 21:28 发布 679次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-05 21:30
汇公积金单位也是2137.92,应该怎么下账
相关问题讨论
企业 部分需要计提,借管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——社保
2022-11-14 10:26:53
你好不行,单位的要计提 的 和工资一起计提 当月计提
你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2022-11-14 09:30:49
你好 是按受益部分分开记管理费用 生产成本等
2022-03-09 10:04:16
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
这个就是计提的分录哈
2023-09-03 16:49:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



徐阿富老师 解答
2018-04-05 21:33
微维 追问
2018-04-08 19:08
徐阿富老师 解答
2018-04-08 21:16