老师我想请问一下二五年的汇算清缴已经报过了,然 问
系统不自动带出:因为你是先报了 2026 年一季度,再做 2025 年汇算;必须先做完 2025 汇算,再报一季度,系统才会认亏损。 一季度利润 108076.42:要先交税(因为现在系统没读到 2025 年亏损)。 2025 年亏损 20 万:一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申报时,系统已经有 2025 年汇算亏损数据,直接抵减二季度及以后利润。 不是必须一季度用:亏损可以往后结转5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师26年1季度企业所得税季报 应付职工薪酬工资 问
您好,实际发放的也是1到3月的 答
老师,公司的车子出售给法人了,交了增值税,但是申报 问
你好,你这个差异是会计计账和税务不一致导致的吗。 处置固定资产 增值税:按售价全额计税。 会计:仅将净收益计入“资产处置损益”或“营业外收入”,不计入营业收入 。 答
老师好,如图示,我们公司名下有5家银行,我想把我们的 问
结论先说:不用先销其他4家一般户,按下面顺序最稳妥、不影响业务。 答

之前员工找公司有借款,借其他应收款,贷银行存款。然后有些费用员工给公司垫付了,借管理费用,贷其他应收款,几个月后发票到了还需要进行账务处理吗
答: 您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
老师,你好,公司 支出的一些费用,钱已经支付了,但是发票还没回来,我能不能这样做分录如下:支付款时:借其他应收款-A公司,贷:银行存款,收到发票了,如果是管理费用,如下分录:借管理费用,贷其他应收款-A公司
答: 费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好! 从对公账户里面打到法人私人银行账户里面一笔款,做分录 借:其他应收款 贷:银行存款 然后法人又用这些钱付了 电费 工资等,可以做分录 借:管理费用--电费 贷:其他应收款 这样对不对,如果不对,要怎么做
答: 对的,是的,可以这么做的。
比如 我出差预支了1000 回来报销的时候只拿过来了800的发票 这样情况下 可以这样写凭证不借:管理费用-差旅费 800借:其他应收款 200贷:银行存款 1000
咨询郭老师,之前财务将一笔代母公司支付的业务记错,借:管理费用 贷:银行存款,现在要调整,是先红冲,再記往来款,还是直接调整 借:其他应收款 贷管理费用(借方红字), 还是怎么调整
老师,你好,请问本月扣缴的公积金、社保,需要做计提分录吗?我之前一直没有计提,扣缴后直接做的分录如下:借:管理费用,其他应收款(员工) 贷:银行存款
比如 我出差预支了500 回来报销的时候拿过来了501的发票 这样情况下 可以这样写凭证不借:管理费用-差旅费 501贷:其他应收款 1贷:银行存款 1000









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小雪 追问
2022-11-14 10:40
venus老师 解答
2022-11-14 10:41