老师好,2023年公司支付某员工的费用报销,因该员工当时没取得发票,2023年分录为: 借:其他应付款--员工报销100元 贷:银行存款100元 请问在2024年5月31号,做2023年汇算清缴时,还没收到发票,请问需要调增吗?

珍
于2024-03-08 10:05 发布 704次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
正常入账汇算清缴纳税调整借以前年度损益调整贷其他应付款。
2024-03-08 09:21:17
在2024年5月31号,做2023年汇算清缴时,还没收到发票,需要调增
2024-03-08 10:06:35
这个可以在18年所得税汇算清缴的时候扣除的
2018-12-27 09:10:08
你好,可以从公户支付给员工的。直接借:管理费用 贷:银行存款
2019-03-26 11:57:36
你好!
把其他应付款改为:应交税费…个人所得税,即可。
2021-07-06 16:36:01
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