董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,我有点弄混了 如果有一张银行转账 个人报销(无发票) 分录是: 借:其他应付款-杨毅 贷:银行存款 如果有发票,无银行转账,是: 借:管理费用 贷:其他应付款 有发票,有银行转账,是: 借:管理费用 贷:银行存款吗?
答: 同学,你好 嗯嗯,是的
老师,去年的费用公户对公付款了,做的:其他应付款 银行存款,今年发票收到了,做管理费用 其他应付款 行吗
答: 金额小是可以的,金额上千还是得调整以前年度损益
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2020年做了一笔暂估费用,借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-暂估,2020年的某月销账分录,借:管理费用-暂估 红字贷:其他应付款-暂付 红字;跨年至2021年,销账是不是借:其他应付款-暂估 贷:银行存款/现金
答: 你好,你一开始是一个正数的,后期变成了负数,相当于冲减掉了。你不需要2021年,在做那个销账的凭证。










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