老师 9月份的报销2155.91元已经支付,发票收到1919.81元,部分在10月份236.1, 9月这分录 借:管理费用1919.81 其他应付款236.1 贷:银行存款2155.91 10月回票 借:管理费用236.1 贷:其他应付款236.1怎么做可以不
福锋
于2023-12-21 11:28 发布 189次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44

直接补分录在2022年,借其他应收款款-×× 贷银行存款
2022-04-16 16:53:01

同学你好,是可以的;;;
2021-12-28 15:26:28

你好!可以的啊。可以入管理费用。
2021-11-18 17:15:02

没问题的,可以这么做的
2021-07-15 09:35:56
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