老师 9月份的报销2155.91元已经支付,发票收到1919.81元,部分在10月份236.1, 9月这分录 借:管理费用1919.81 其他应付款236.1 贷:银行存款2155.91 10月回票 借:管理费用236.1 贷:其他应付款236.1怎么做可以不
福锋
于2023-12-21 11:28 发布 237次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
直接补分录在2022年,借其他应收款款-×× 贷银行存款
2022-04-16 16:53:01
你好,要按照后面的分录做,先计提下进管理费用。
2020-03-17 14:29:23
18年做了两次费用?都税前扣除了吗
2019-09-12 09:29:01
借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
您好,报销当时没付款。就做两笔分录。
如果报销了,直接就付款,就做一笔分录。
2022-04-16 09:10:48
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