老师请问9月报销费用606 元已收到发票未支付, 分录借:管理费用606 贷:其他应付款606 , 在10月份支付 借:他应付款606 贷:银行存款606 10月份凭证还要付9月的发票吗?
福锋
于2023-12-08 16:33 发布 729次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-12-08 16:34
您好,这个的话,10月份需要付9月的凭证的
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直接补分录在2022年,借其他应收款款-×× 贷银行存款
2022-04-16 16:53:01
你好,要按照后面的分录做,先计提下进管理费用。
2020-03-17 14:29:23
18年做了两次费用?都税前扣除了吗
2019-09-12 09:29:01
借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
您好,报销当时没付款。就做两笔分录。
如果报销了,直接就付款,就做一笔分录。
2022-04-16 09:10:48
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