公司购买新车,没有增值税专用发票,只有机动车销售 问
你好,你们买的是二手车吗? 答
老师这个租赁合同能按照9%开票吗,乙方配操作员 问
你好,带人是9%一般纳税人 答
家访厂,一批订单布料50件,出来会是48件或者52件,甚 问
一、产量差异(48/52 件)处理 计件工资:按实际合格品数量算工资,多 / 少件不额外计薪,直接按实发产量核算。 账务 / 库存:按实际入库数量登记库存、结转成本,原料损耗 / 溢余正常体现在库存差异里。 二、残件布料处理 库存:单独设残次品库存科目 / 仓位,单独入库登记,区分正品。 工资:残件不计计件工资。 后续:可折价变卖、返工或报废,对应做销售 / 报废账务。 答
老师,去哪开农产品的发票,怎么操作? 问
你是要自己开收购发票还是? 答
老师,我们有劳务工,劳务公司先的税收编码是人力资 问
你好,劳务派遣是对的 答


我这边有一个员工不在我这个公司发工资,之前也没计提,现在这个月发工资在我公司另外一个员工的头上,我怎样做分录啊
答: 那这个那这个是啥意思为啥发给另外一个原那这个是啥意思?为啥发给另外一个员工?
员工是劳务派遣到我们公司 我们将工资打给第三方发他工资, 我们公司把员工调到另一个公司 另一个公司也发工资给这个员工。 因此员工同时领2边公司的工资 现在员工退回我们公司多发给他的工资20760元 会计分录怎么做,
答: 你好,你反冲当时计提和交纳的凭证就可以,咱借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷管理费用。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我现在遇到这样的一个问题,公司有一位员工,一月的社保是在别的公司买的,这个社保的钱不是那家公司出的,是我们公司私户转给那公司付的社保,但是呢发工资是在我们公司发的,发工资的时候个人承担的那部分社保也在我们发工资这里扣了,那这个账要怎么做呢?还有一位员工去年12月的工资是在另一公司发放并报个税的,产生了要交个税,发1月工资的时候扣12月的个税,然后呢1月的工资是我们公司发,但是个税也在这个公司发工资的时候扣回了。
答: 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,这是我公司六月份和七月份一个员工的计提工资,两个月的工资都是八月份发放的,我现在正录入凭证,这个该怎么录啊?六月份的工资和七月份的工资不一样,但是同一个人的工资,六月份录入和七月份的录入也不一样
老师,公司有一个员工产假,每月工资不是按上一年度公司平均工资发的,发得有点多。现在公司账户收到了生育津贴,这个钱就不会再给员工,那我这个钱怎样做分录呢?
老师我这里有一个公司每次发工资人员都有变动 ,发的工资也每个月不一样。这样的会计科目怎么做?计提跟发放?比如现在2月份去拿的回单,发的12月份工资。
你好,现有一名员工在A公司任职,但劳动合同和五险一金在我们公司,同时每个月A公司会给我司转该员工的工资,然后工资由我们这边发。A公司转账往我司的会计分录怎么做呢?





粤公网安备 44030502000945号


