2个月前开的增值税普通发票,当时已确认收入,但是这个月又开了红字发票,账怎么做,税务方面又怎么处理?如果开的是增值税专用发票,账和税又怎么处理?
Nicole
于2018-03-15 18:23 发布 861次浏览
- 送心意
杨婷老师
职称: ,初级会计师
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如果你是跨月份 你直接红冲发票就可以了 收入和税费也冲销掉
2018-03-15 18:25:36

增值税申报时未开票收入允许填负数吗?申报系统能通过吗?
2020-04-02 18:17:49

你好
红字发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
正确发票
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-01-31 11:25:43

你好!5月你是开的红字发票把。不是作废把。其实分录跟蓝字发票一样,只是金额写负数。税务上销项税5月一增一减,没有变化的。
2018-06-12 14:07:37

你好。你单位需要转出
借应付账款贷库存商品,进项转出
附表二进项转出
收到发票放到分录后面就可以
2019-12-30 11:44:52
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