老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

2个月前开的增值税普通发票,当时已确认收入,但是这个月又开了红字发票,账怎么做,税务方面又怎么处理?如果开的是增值税专用发票,账和税又怎么处理?
答: 如果你是跨月份 你直接红冲发票就可以了 收入和税费也冲销掉
2月做了无票收入也在当月申报了增值税如果3月应对方要求又开出发票,那3月账务怎么处理申报增值税怎么处理?
答: 增值税申报时未开票收入允许填负数吗?申报系统能通过吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司2月份开出一张增值税专用发票,当时已经申报纳税了,5月份对方发现纳税号少了一个数字,退了回来,我公司作废后,5月份又给开了正确的发票。5月份关于这作废一次,又重新开的增值税业务,账务怎么处理呢?税务上怎么处理呢
答: 你好!5月你是开的红字发票把。不是作废把。其实分录跟蓝字发票一样,只是金额写负数。税务上销项税5月一增一减,没有变化的。





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