老师,旅游差额征收开票必须按差额开票吗,差额开票 问
同学,你好 旅游差额征收开票必须按差额开票吗 是的 差额征税是3% 答
老师,我公司的工会持有公司30%的股权,如果公司盈利 问
你好你分析的是对的这个 答
老师,公司的居间费怎么用合规的方法来操作啊 问
同学,你好 居间费,你企业居间费是给个人的吗? 答
老师:企业关闭,在清算的时候,长期待摊费用未摊销完 问
原来摊销到哪个费用,就全部摊销到对应费用 答
建筑公司履约保证金放到什么科目 问
您好,这个是属于合同履约成本或者其他应收款 答

一般纳税人企业,本月增值税应纳税额是0,教育附加税城建是0申报,请问印花税申报是按照什么数据申报?谢谢。我公司有出口贸易,开的是增值税普票,内销开的是增值税专票。请问老师印花税和工会经费这两个税种按照什么依据申报?
答: 您好!印花税是根据你签订的合同金额来的。 工会经费按工资总额
老师有个问题问你清包工的工程,异地安三个点全额预交增值税,印花税按照合同金额千分之三也都预交了,城建税,教育税,地方教育税附加,也都是按照7.3.2分别都交了。那这种情况下来当地增值税申报填完预交的税实际缴纳是0的。那么印花税和那三个附加税申报的时候。那三个附加税是按照0增值税申报0附加税,还是把预交的数填进去申报,最后实缴附加税也是0.印花税是填0申报还是把合同金额在填一次,再把预交的数填了,最后也是实缴为0申报
答: 你好!增值税及其附加为0,印花如果在当地有缴纳供应商合同的话也是0,没有包含供应商合同的话需要再缴纳。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
第一季度税务局代开专票138834.96,预交增值税4165.04.我现在申报增值税和附加税,请问因为增值税预交了,所以今天申报是0,那么附加税是按照0申报还是按照4165.04申报呢
答: 你好,附加税按照0申报就好了呢




粤公网安备 44030502000945号



不忘初心 追问
2018-03-08 16:11
宋生老师 解答
2018-03-10 10:14