一般纳税人,去年增值税留抵2192.49,然后退过增值税2192.49;这个月应交增值税232.57(销-进-上月留抵);那为什么这个月附加税是0(如图1);图2是这个月增值税申报表; 1.请问这个月要交增值税,但是附加税是0,这个是依据什么?麻烦解释下谢谢(可以看下图中的数据) 2。比如本月应交增值税是多少的时候,才会交附加税(麻烦按图中的数据帮忙核算。代入数据好理解)

-Promise °
于2024-06-06 15:49 发布 488次浏览


- 送心意
丽媛老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-06-06 17:56
你好,同学一般企业如果当期有增值税,附加税和城建应该按照增值税的10%或12%计算,但你第一个表留抵退税本期扣除的是从哪来的
相关问题讨论
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
或者账务处理不对,或者申报表不对
2024-09-06 09:35:20
系统会自动计算,合并到本期你应该缴纳的增值税
2022-11-04 11:58:29
你好,同学。那你直接在多交的填写在预交 里面,后面要补的32自动抵减
2022-11-04 11:29:19
你好,增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏,即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
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丽媛老师 解答
2024-06-06 17:59