老师 上午好 请教个问题 我们公司之前转股权 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师1我们租入A房子,重建后转租。这个收入按照自 问
租入 A 房重建后转租,你方无需缴纳房产税,房产税由产权方承担,不按自建从价计征; 后续直接租村上土地、不付 A 房租金,核心看房产产权:产权仍属原业主,你方仍为转租,不缴房产税;产权归你方,才按自建房产从价计征房产税,一次性协议付款不改变房产税缴纳主体判定。 答
劳务派遣公司更改税率后,怎么申报增值税?表一和表 问
一、2026年及以后年度参考以下: 1、将本期销售情况(差额扣除前的数据)填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第5行,再将差额扣除额录入在附表一第12列(扣除项目列)中; 2、将本期发生额和本期实际扣除金额填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》第3行。 参考:国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告(国家税务总局公告2026年第6号)附件1;《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》(财政部 税务总局公告2026年第10号)第三条、第四条。 答
老师贷款我们领导叫把财务报表利润改成正数,怎么 问
增加收入 让你的毛利保持30%-40% 减少费用 答
销项合同金额106700,需开6点技术服务增值税发票,然 问
小规模给你开的是3%的专票吗 答

请问老师 扣缴社保费时可以做 借:管理费用 社会保险费(公司部分) 其他应付款-社保(个人承担)贷:银行存款 可以这样做分录吗
答: 你好,你的分录是对的。
财务部收到银行付款通知,支付本月社会保险费13322.88元,其中单位承担9917.28元,个人承担3405.60元。以上款项通过银行划款。(社保费当月缴纳当月)(社保费当月缴纳当月)?这笔分录为什么是借:管理费用 其他应付款 袋:银行存款呢
答: 先通过其他应付款核算,从职工工资扣除个人承担部分时 借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个业务,金马营业期业务10,应该是借:其他应付款-社保费 其他应付款-社保代扣代缴 贷:银行存款怎么直接冲了管理费用-社会保险费呢?
答: 缴纳社保 借管理费用社保 其他应付款-社保代扣代缴 贷银行存款










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