送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-02-26 21:29

您好,一般情况下,借;其他应收款,借;预付账款,负数。

信天游 追问

2018-02-26 21:43

老师,这样做出来报表上应付和预付都增加了5万,我们其实是没有这个的,怎么处理?谢谢

老王老师 解答

2018-02-26 21:48

您好,不会吧,您原来做的分录不是,借.预付账款,贷银行存款,是不是要把原来的预付改为其他应收款,怎么会出来一个应付啊。我的分录,是借:预付账款,负数,就是冲您原来的分录的。不会再增加一个应付的。

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您好,一般情况下,借;其他应收款,借;预付账款,负数。
2018-02-26 21:29:37
你好 借;其他应付款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
2018-06-15 11:07:14
你好, 借银行存款 贷其他应付款~海关税款
2020-06-06 08:04:05
具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22 11:28:59
你好,对方给你提供了货物或者是服务吗?
2022-01-13 12:22:29
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