送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-11-17 19:32

你这个其他应收款是啥情况?

9447707 追问

2018-11-17 19:37

就是预付多付了,然后我们实际只支出了一半,剩下的要让对方公司退回

maize老师 解答

2018-11-17 19:38

那就只用预付这个就可以,你退回冲回这个就可以,不要同一个客户和供应商用几个往来科目。

9447707 追问

2018-11-17 19:41

不明白,就是我预付了对方3万,然后实际支出1.5万,产生费用的时候我就记账了,按你说的只用预付那我实际支出的费用是1.5万怎么冲回?后面对方是把1.5万元还我们了,那我具体的分录要怎么写?

maize老师 解答

2018-11-17 19:44

不是你支付3万就做借预付3万贷银行 ,退回的时候做借银行贷预付账款1.5万,你的费用做借xx费用 1.5贷预付账款1.5

9447707 追问

2018-11-17 19:45

费用是先支出的,然后退回的时候隔了几个月这样

maize老师 解答

2018-11-17 19:46

那就先把费用做前面就可以,支付3万就做借预付3万贷银行 ,你的费用做借xx费用 1.5贷预付账款1.5,退回的时候做借银行贷预付账款1.5万。

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你好,代发工资的话,收到钱,借:银行存款,贷:其他应付款。支付,借:其他应付款,贷:银行存款。
2021-03-30 20:15:00
你好 付押金,借;其他应收款,贷;银行存款,押金是不通过预付账款科目核算的 取得发票,借;管理费用等科目,贷;应付账款等科目
2020-01-07 16:59:42
你这个其他应收款是啥情况?
2018-11-17 19:32:35
钱是直接打给A公司的,您可以付款的时候,借:预付账款-A公司贷:银行存款。 发票回来 借.:原材料 贷 预付账款 这样少一个步骤。
2016-10-17 15:41:34
你好 可以 你可以先这样挂着
2019-08-13 14:27:59
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