老师,我们支付租金没有收到发票,有一个月挂到“其他应收款”的科目下了。 后来几个月又做到了“预付账款”,现在年底想调整好。是直接按以下冲销就可以了吗? 原来:借:其他应收款 贷:银行存款 调账:借:预付账款 贷:其他应收款
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于2021-12-13 17:58 发布 943次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,代发工资的话,收到钱,借:银行存款,贷:其他应付款。支付,借:其他应付款,贷:银行存款。
2021-03-30 20:15:00

您好,是可以的,谢谢!
2021-12-13 17:58:24

你好,分录一不对,二是对的
2019-10-12 11:03:52

你好 可以 你可以先这样挂着
2019-08-13 14:27:59

你好,借方通过预付账款科目核算
2019-07-12 08:50:04
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