老师,我们支付租金没有收到发票,有一个月挂到“其他应收款”的科目下了。 后来几个月又做到了“预付账款”,现在年底想调整好。是直接按以下冲销就可以了吗? 原来:借:其他应收款 贷:银行存款 调账:借:预付账款 贷:其他应收款

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于2021-12-13 17:58 发布 1171次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
您好,是可以的,谢谢!
2021-12-13 17:58:24
你好
付押金,借;其他应收款,贷;银行存款,押金是不通过预付账款科目核算的
取得发票,借;管理费用等科目,贷;应付账款等科目
2020-01-07 16:59:42
做不了
你得有其他的
需要全部的期初
2022-02-09 15:52:36
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
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