应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好,正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗? 答
老师,这个我还怎么调整,怎么费用化处理啊 问
你好,这里支付的费用不符合资本化,将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借:管理费用 贷:在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不 问
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答

老师你好,我们公立医院收取职工捐赠贫困地区捐赠款,收到款项时,借 现金 贷 其他应付款 -代收代付 支付款项时,借 其他应付款 贷 银行存款 这样做分录对吗?
答: 你好,对,就是这样做
请问老师,A公司向B公司借款1万元,当时做分录 借:银行存款 1万元 货:其他应付款-B公司 1万元还款时,因为A公司不够钱,C公司无条件给了3千元A公司(不用还款),让A公司还B公司的一万元,请问A公司收到C公司3千元时,货方应该入什么分录: 借:银行存款-3千 货:?????
答: 如果C公司不是A公司的股东的话 则 借:银行存款 贷:营业外收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
救助站的流浪乞讨资金我们挂的往来,摆的其他应付款/流浪资金 。去年有笔安置流浪人员产生护理费(人员工资)。我们做的借 其他应付款/流浪资金 贷 银行存款。现要求这个钱由流浪乞讨资金转给我们单位,再由我们单位付员工工资。怎么做分录安
答: 转你单位,你应该是通过其他应付款。 支付时抵消。








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杨小鱼 追问
2018-04-04 15:42
邹老师 解答
2018-04-04 15:43