老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

你好老师,配送费用银行存款支付给个人,但是没有发票,借:其他应付款,贷银行存款这样做分录对吗
答: 你好 是的 付款分录 是正确的
请问老师们;我去年有一个客户的工程款,我用两个科目做分录去了。请问我要这样调整啊?分录是这样做的:19年借:应付帐款50000 一石长文 贷银行存款50000。然后到2020年我又做成其他科目去了。借:其他应付款-石长文8万贷:银行存款8万。然后19也有做分其他应付款去的。我现在要这样调整到同一个科目里面呢?而且19年已结帐了
答: 没关系 你在本期调整 如果不应该计入应付的 红字冲减 计入其他应付
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您说之前没挂过小王的应收款,挂的应付50000,过来结算时我扣了应收的2000,48000给他了,我该怎么做分录,把原来的往来其他应付款小王50000走借方,贷方银行存款48000,那2000没挂过应收怎么写?
答: 若没挂过账,2000元可贷记营业外收入









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