老师,您说之前没挂过小王的应收款,挂的应付50000,过来结算时我扣了应收的2000,48000给他了,我该怎么做分录,把原来的往来其他应付款小王50000走借方,贷方银行存款48000,那2000没挂过应收怎么写?

向幸福出发
于2019-04-11 09:29 发布 890次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好 是的 付款分录 是正确的
2022-06-27 14:05:23
没关系 你在本期调整 如果不应该计入应付的 红字冲减 计入其他应付
2020-03-16 15:33:21
借银行存款也25000
其他应付款5000
贷其他业务收入
应交税费销项税额
2019-08-30 19:09:41
若没挂过账,2000元可贷记营业外收入
2019-04-11 09:34:02
您好!可以的。 是其他应收。
2017-03-24 14:04:49
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