去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
奶茶
于2018-06-15 11:03 发布 1011次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-15 11:07
你好 借;其他应付款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
相关问题讨论

你好 借;其他应付款 贷;预收账款
可以做这个调整分录
2018-06-15 11:07:14

同学,你好
第一个发放劳务人员工资预算会计分录的金额应该是52780,别的都没问题
2022-05-08 20:27:51

你好,收到的租金是什么租金?
2021-08-02 11:01:49

你好 对的 后期支付冲减其他应付款
2021-07-27 15:01:10

你好 借 固定资产 贷 其他应付款
2020-07-26 10:50:37
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