老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

2016年收到一笔款,借: 银行存款 贷:其他应付款-a 。后支付一笔款冲账 借:其他应付款-a,贷:银行存款今年发现冲错了,支付款时是付给另一家公司的,应该是借:其他应收款-b,贷:银行存款,怎么调原来的账(借其他应付款-a,贷银行存款)呢?怎么做分录?谢谢
答: 你好 借;其他应收款——B公司 贷;其他应付款-a 做这个调整分录
1.收到A代付B投标款 分录借:银行存款 贷:其他应付款-A 2.代A付B投标款 分录借:其他应收款-B 贷:银行存款 3.收到B退回投标款 分录借:银行存款 贷:其他应收款 -B
答: 你好,你想问的问题是? 分录是否正确吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到一笔代付款,收到时记 借:银行存款 贷:其他应付款 支付时记 借:银行存款 贷:其他应付款 这样记对错?
答: 你好,支付的时候你分录借贷方搞反了 支付的时候这样做分录,借;其他应付款,贷;银行存款




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绵绵瓜瓞 追问
2018-07-21 15:31
邹老师 解答
2018-07-21 15:35