送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-02-26 15:12

1、支付房租: 
借:预付账款 
贷:银行存款 
2、摊销房租: 
借:管理费用 
贷:预付账款 
3、收到发票后编制如下两笔分录: 
a、借:银行存款 
贷:预付账款 
b、借:预付账款 
贷:银行存款

Luck Fairy 追问

2018-02-26 15:31

我每月收回来的已经付款的进项发票,我可不可以以正常入账,然后如果月底没认证再将进项税额转到待认证进项税额里呢?这样做合理吗

方亮老师 解答

2018-02-26 15:32

可以按照您说的方法操作。

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相关问题讨论
您是否能在预付房租时就能取得第一次发票?还是什么时间可以取得第一次发票?
2018-02-26 14:55:55
您好,收到住宿费发票,抵扣进项税额,应该入账时计入应交税费-应交增值税-进项税,也就是您说的第一种分录是合适的。如果您公司是小规模纳税人,不抵扣进项税额,直接计入管理费用-住宿费中。第二种分录计入已交税金是不合适的,已交税金明细科目核算的是当月已交纳的应交增值税额。
2020-07-07 15:35:30
差51.6?那你用管理费用调整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47
你好,嗯嗯,可以的,可以这样做的呢
2019-04-10 10:42:49
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
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