送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-02-26 15:12

1、支付房租: 
借:预付账款 
贷:银行存款 
2、摊销房租: 
借:管理费用 
贷:预付账款 
3、收到发票后编制如下两笔分录: 
a、借:银行存款 
贷:预付账款 
b、借:预付账款 
贷:银行存款

Luck Fairy 追问

2018-02-26 15:31

我每月收回来的已经付款的进项发票,我可不可以以正常入账,然后如果月底没认证再将进项税额转到待认证进项税额里呢?这样做合理吗

方亮老师 解答

2018-02-26 15:32

可以按照您说的方法操作。

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相关问题讨论
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,当月要做的, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 , 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费
2020-06-30 11:25:38
抵税的话,贷方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的
2019-10-06 09:54:02
你好! 对的。
2019-10-06 09:48:53
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