请问 外贸出口企业出口退税 7月付的定金8月付的 问
8月是借库存商品-暂估,贷预付账款。 答
老师,建筑公司规避风险,可以这样做吗?注册一个5万元 问
你好,操作是可以的了。 答
老师,老板把他自己的房子无偿给员工使用,发生的物 问
您好,这个计入到福利费中吧 答
收到政府的岗位补贴计入哪个科目 问
同学,你好 借:银行存款 代:其他收益、营业外收入 答
请教老师,A公司在B那里租了写字楼500平方,一年52万 问
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答

老师好 收到一张住宿费发票,下账 借:管理费用-住宿费 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款-某某 2.借:管理费用-住宿费 借:应交税费-应交增值税- 已交税金 贷:其他应付款-某某 老师 这两个分录哪个更合适?有什么区别?
答: 您好,收到住宿费发票,抵扣进项税额,应该入账时计入应交税费-应交增值税-进项税,也就是您说的第一种分录是合适的。如果您公司是小规模纳税人,不抵扣进项税额,直接计入管理费用-住宿费中。第二种分录计入已交税金是不合适的,已交税金明细科目核算的是当月已交纳的应交增值税额。
本月销项税额1244.4〈实际交税1244.17)本月认证抵扣本月和上月进项合计3021.26本月留抵税额1777.09本月进项发票进项税为51.6其它进项在上月做待认证分录,本月收到发票做分录借:管理费用-397借:应交税费-应交增值税-进项税51.6贷:其他应付款-XX448.6还需做什么分录.我怎么做留抵税都相差51.6只有借:管费用448.6贷:其它应付款448.6留抵税额才对得上,这个月我需做那些分录
答: 差51.6?那你用管理费用调整一下就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司有张发票给我了,当时以为可以入账,也觉得进项可抵扣。就做了分录,借:管理费用 2831.86应交税费-应交增值税(进项税额)368.14贷:其他应付款 3200后来,审计人员说这个发票不能入账,也不可抵扣,那我调整分录怎么写?
答: 你好,借管理费用贷进项税额转出。


Luck Fairy 追问
2018-02-26 15:31
方亮老师 解答
2018-02-26 15:32