送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-11-15 12:07

可以的,可以这么做的。

undefined 追问

2023-11-15 12:23

老师,到时支付房租时:
借:管理费用-房租
贷:银行存款
       其他应收款-房租
对吧?

郭老师 解答

2023-11-15 12:23

你好,可以的,可以这么做的。

undefined 追问

2023-11-15 12:25

如果开的是专票是不是进项税额需要进项转出一半

郭老师 解答

2023-11-15 12:27

你好,不用的可以全额抵扣

undefined 追问

2023-11-15 12:29

但是这个费用是房东出一半酒店出一半的那种,实际上不是酒店全额出的,酒店也可以全额扣进项嘛?

郭老师 解答

2023-11-15 12:32

是的
是这个意思的

undefined 追问

2023-11-15 12:34

为什么会这样呢?不是太懂

郭老师 解答

2023-11-15 12:37

你好,因为差额的那一部分,你相当于是做了管理费用,他给你全额开了发票,你可以全额抵扣。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2023-11-15 12:07:48
您好,因为跨年了,所以说咱只能 借银行存款贷,利润分配,未分配利润 借其他应收款贷,银行存款 正常,你这个汇算清缴的时候应该要调整的。
2022-06-01 14:29:34
你好,这个一般是借应交税费,应交个人所得税。
2025-02-19 16:18:51
计提:借管理费用 其他应收款(个人) 贷应付工资 发放:借应付工资 贷其他应收款-个人部分 贷银行存款
2017-07-05 11:48:13
您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06
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