老师,请问下5月份暂估劳务成本分录是什么,9月份收到代开劳务票怎么写分录

优雅的柚子
于2023-10-19 16:48 发布 260次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-10-19 16:50
暂估入库
借;劳务成本
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
劳务成本(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
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劳务成本(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2023-10-19 16:50:43
这里需要根据实际情况进行分录,如果3月份暂估的人工成本是100,那么4月份收到40或5月份收到60时,你可以将收到的现金登记在现金账户,并将暂估的人工成本减少,以及增加应付账款账户。
2023-03-22 10:03:13
你好,借主营业务成本贷,应付账款做的是这个吗,暂估。
2022-04-14 13:09:50
可以的,你可以先做11月账上暂估
2020-01-10 16:01:53
您好,6月份还没有收到的话,就什么都不做。等实际收到发票后,再先红冲暂估分录,然后再重新编制入库分录。
2020-06-02 13:42:39
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