送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-01-05 10:11

借主营业务成本  贷应付账款暂估

东老师 解答

2023-01-05 10:11

等发票来了以后,把这个快递分录冲销。

CC^ - ^ 追问

2023-01-05 10:15

那这个是什么?
  借:劳务成本

  贷:应付职工薪酬

 

东老师 解答

2023-01-05 10:15

这个是劳务费计提的时候工资

CC^ - ^ 追问

2023-01-05 10:16

那我这劳务费不就是工资吗?  所以做账到底是按照哪个呢

东老师 解答

2023-01-05 10:17

你不是暂估吗?暂估就是我发的这么做

CC^ - ^ 追问

2023-01-05 10:20

如果不暂估 就是直接计提工资?

东老师 解答

2023-01-05 10:20

对那就按照你说的这么做就行

CC^ - ^ 追问

2023-01-05 10:51

那我这个是科研人员的劳务费,现在是选择哪种做账会更好?

东老师 解答

2023-01-05 10:52

科研人员计入到研发费用里面

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相关问题讨论
您好,看做账习惯,是否通过应付账款暂估科目
2022-03-09 09:45:08
你好,是被税务局查了吗?
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通过以前年度损益调整 冲减期初未分配利润
2020-04-01 10:54:35
是的,是这样冲减19年暂估入账成本分录的。
2020-01-06 13:56:02
你好,你是生产企业还是?
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