我有一个维护项目跟甲方签的是18年2月到5月,这个月我收到分包单位给我开的18年2到5月的维护费发票,我的收入没有到确认的时间,我收到的成本发票怎么入账?
桃子
于2018-01-15 13:14 发布 671次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

计入待摊费用,每月分摊计入费用即可
2018-01-15 13:30:30

计入待摊费用,分月分摊即可
2018-01-15 13:29:37

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

借银存贷预收账款,应交税费
按月借预收账款贷主营业务收入
2020-06-30 14:44:55

你好,1 可以做12月,2你好不需要申报。,你只需要先做借管理费用 贷银行,后续实际抵减,再去申报再做 借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2022-01-05 11:34:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息