我有一个维护项目跟甲方签的是18年2月到5月,这个月我收到分包单位给我开的18年2到5月的维护费发票,怎么入账
菲童牛宝
于2018-01-15 13:04 发布 563次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

计入待摊费用,分月分摊即可
2018-01-15 13:29:37

计入待摊费用,每月分摊计入费用即可
2018-01-15 13:30:30

您好,19年2月开具发票后,借:预收账款-A公司,230000,现金或者银行存款,57500,贷:主营业务收入,287500/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),287500*增值税率/(1+增值税率)。
2019-02-27 21:32:56

你好 开票日期18年,计入18年 ,你们是否已经付款
2019-01-14 09:03:23

你好,1 可以做12月,2你好不需要申报。,你只需要先做借管理费用 贷银行,后续实际抵减,再去申报再做 借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2022-01-05 11:34:11
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