18年收到A公司维护款230000:(未给对方开票)借:银行存款230000贷:预收账款-A公司23000019年2月开票给A公司287500:(剩余的57500维护款支付给我公司)这个月计分录如何做?
会计学堂金牌课程指导老师
于2019-02-27 21:30 发布 582次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-02-27 21:32
您好,19年2月开具发票后,借:预收账款-A公司,230000,现金或者银行存款,57500,贷:主营业务收入,287500/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),287500*增值税率/(1+增值税率)。
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您好,19年2月开具发票后,借:预收账款-A公司,230000,现金或者银行存款,57500,贷:主营业务收入,287500/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),287500*增值税率/(1+增值税率)。
2019-02-27 21:32:56

您好!是的。
2017-05-04 11:19:33

您的分录是这样处理的吗?
借:原材料,贷:预付账款-A公司 预收账款-A公司
这个预收账款是什么情况?
2019-03-08 10:35:56

是的,账是那样做的,建议还是A公司直接打款,不然税局认定为虚开发票就麻烦了
2024-09-06 09:15:30

同学你好
开给你的是什么发票呢
是你们的库存商品还是什么
2022-10-09 15:19:32
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