送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-02-27 21:32

您好,19年2月开具发票后,借:预收账款-A公司,230000,现金或者银行存款,57500,贷:主营业务收入,287500/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),287500*增值税率/(1+增值税率)。

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-02-27 21:33

剩余的57500未支付,我写错了

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2019-02-27 21:35

剩余的57500未支付,请问老师这个月分录如何做?

王雁鸣老师 解答

2019-02-27 21:37

您好,如果未支付的话,19年2月开具发票后,借:预收账款-A公司,230000,应收账款-A公司,57500,贷:主营业务收入,287500/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),287500*增值税率/(1+增值税率)。

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您好,19年2月开具发票后,借:预收账款-A公司,230000,现金或者银行存款,57500,贷:主营业务收入,287500/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),287500*增值税率/(1+增值税率)。
2019-02-27 21:32:56
您好!是的。
2017-05-04 11:19:33
您的分录是这样处理的吗? 借:原材料,贷:预付账款-A公司 预收账款-A公司 这个预收账款是什么情况?
2019-03-08 10:35:56
是的,账是那样做的,建议还是A公司直接打款,不然税局认定为虚开发票就麻烦了
2024-09-06 09:15:30
同学你好 开给你的是什么发票呢 是你们的库存商品还是什么
2022-10-09 15:19:32
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