老师,我们公司给A公司开票,但是一直是B公司代A公司给我们回款,合同是这样签的 那分录这样做对吗? 借:应收账款-A公司 贷:主营收入 收到B公司回款时候 借:银行存款 贷:应收账款-A公司

圣哈塔尼奥
于2024-09-06 09:13 发布 685次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-09-06 09:15
是的,账是那样做的,建议还是A公司直接打款,不然税局认定为虚开发票就麻烦了
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你好,学员,这具体什么背景的
2022-03-20 17:11:24
您好
多付的金额要冲销应付账款
贷:应付账款 贷方红字
贷:银行存款 贷方蓝字
2020-01-04 13:21:09
您好,红字冲回错误分录,体现承兑汇票的收付,
2022-01-18 08:53:25
您好,您哪里有题目吗?
2022-04-11 23:15:03
退货的分录,是要将确认收入结转已售产品成本的分录,整体冲红的。
2018-12-26 09:36:24
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