小规模公司,采购了一批货物A100个,共1000元。现供应商返点抵货款200元,本次实际付款金额为800元,实收货物100个。 供应商只开800元的票且货品数量为80个。抵单部分的货物未付款,没有发票。请问这个会计分录要怎么做?金额做多少呢?

是小白啊
于2023-07-04 16:08 发布 843次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-07-04 16:25
你好; 按照 实际货物来做 ; 意思是抵减了200 ; 你 发票只开了 800 ;是吗
相关问题讨论
你好; 按照 实际货物来做 ; 意思是抵减了200 ; 你 发票只开了 800 ;是吗
2023-07-04 16:25:20
这个你要根据情况具体分析,如果以来供应商为抵扣本金的形式,那么就记录为本金的借方,贷方为应收账款。如果以发出货物不用现金抵扣的形式,应从供应商那里减去发出货物,记录为存货的借方,贷方为应付账款。
2023-03-16 16:18:41
你好!你之前那个600和100有做分录吗
2023-03-14 13:29:25
同学你好
发票咋开的呢
2022-06-17 13:27:33
同学,你好
你之前的分录是如何的?
2022-08-28 19:24:59
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