老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


小规模公司,采购了一批货物A100个,共1000元。现供应商返点抵货款200元,本次实际付款金额为800元,实收货物100个。 供应商只开800元的票且货品数量为80个。抵单部分的货物未付款,没有发票。请问这个会计分录要怎么做?金额做多少呢?
答: 你好; 按照 实际货物来做 ; 意思是抵减了200 ; 你 发票只开了 800 ;是吗
老师,供应商给我公司的返点金额用来抵货物,没有实际打款过来,这个我要怎么做分录
答: 这个你要根据情况具体分析,如果以来供应商为抵扣本金的形式,那么就记录为本金的借方,贷方为应收账款。如果以发出货物不用现金抵扣的形式,应从供应商那里减去发出货物,记录为存货的借方,贷方为应付账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问有个订单货款是4000,供应商给我们抵了去年年返3000,实际只付了1000货款,发票给开了4000,这个会计分录怎么做
答: 同学你好 发票咋开的呢




粤公网安备 44030502000945号



是小白啊 追问
2023-07-04 16:32
meizi老师 解答
2023-07-04 16:32
是小白啊 追问
2023-07-04 16:38
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2023-07-04 16:39
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2023-07-04 16:40
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2023-07-04 17:18
meizi老师 解答
2023-07-04 17:21
是小白啊 追问
2023-07-04 17:26
meizi老师 解答
2023-07-04 17:26