老师,我购买商品没有付款,但是已经销售结转成本。我做的会计分录借:库存1000 贷:应付账款-暂估1000; 借:银行存款1695 贷:主营收入1500 应交税费(销项)195;借:主营业务成本1000,贷库存商品1000。我现在要支付供应商货款,但是抵减了货款,实际只收到800元的发票。这下该怎么处理?
智诚鑫源财务公司
于2024-01-12 15:29 发布 307次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-01-12 15:29
同学你好
发票收到了没有呢
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03

借:主营业务成本 贷:应付账款
2023-12-28 14:00:17

你好,你现在应该是借库存现金贷应付账款。
2022-11-22 13:39:27

是的,是这样账务处理的
2022-05-18 17:33:20
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