您好,老师。我们是建筑企业,跟劳务公司签定《劳务 问
按规范开,应该是开建筑劳务费 答
员工用自己的车送货,公司报销加油费,这个加油费要 问
公司报销加油费,这个加油费,不要做到工资里 答
公司付给供应商的货款不能直接做成本费用吗,只能 问
是的,需要取得发票才能做费用 答
法人欠公司的钱有风险吗 问
年底还钱就可以没还钱有补交个税的风险 答
老师,我们公司给3人缴纳了社保,但是没有发工资,这种 问
若不发工资,年底要冲回计提工资 答

我进项发票数量是4个,开给客户的销项发票开了24个,现在在也无法退回重开,该如何处理?
答: 你好,你说的是发票数量还是税率,可以具体描述问题吗?
公司4月回来的进项发票,4月开出去销项,5月客户把开出去的销项普票退回来,但商品未退回,重开了专票,重开的销项专票商品名称有变动,账务如何处理
答: 开负数发票或者是红字发票么
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请教两个问题:1、开发票给对方因与对方数量不符,我方下销售订单错误,对方退回发票丢失。并且是19年3月和4月开出的发票,现在需要按正确数量重开发票但如何开红票?2、我方销售货物给乙方,乙方针对质量索赔开具发票给我方,但乙方是客户不是我方供应商无法入账,原来我方做法是开具红字发票给乙方,这样报税也直接抵扣,现在这样双方都多交销项税,以上两个问题请问如何处理?
答: 你好,把那张开错蓝票原数冲回 乙方不是你的供应商是什么意思?不是你销售给乙方,然后乙方是购买方吗?

