送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-06-14 14:48

你好,一样的做,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
开发票的时候先红字冲减这一个,然后再按发票重新做。

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你好,一样的做,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 开发票的时候先红字冲减这一个,然后再按发票重新做。
2023-06-14 14:48:22
Na你这个直接就是借应收票据贷主营业务收入可以加一个明细科目,叫未开票收入。
2021-09-11 12:37:50
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
2026-01-08 16:49:11
同学你好 收款 借,银行存款 贷,预收账款 开票确认收入 借,预收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项;
2022-02-24 10:15:20
同学你好 正数抵减负数就可以
2022-06-06 09:40:08
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