送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-06-14 14:48

你好,一样的做,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
开发票的时候先红字冲减这一个,然后再按发票重新做。

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相关问题讨论
借应收账款贷主营业务收入应交税费,收到钱借银存贷应收
2018-11-08 11:20:45
Na你这个直接就是借应收票据贷主营业务收入可以加一个明细科目,叫未开票收入。
2021-09-11 12:37:50
你好,分录不用改,上月做了,只开票,申报时先冲了上月的无票的
2019-07-17 10:35:49
申报的时候把之前3月份的无票收入预缴的税计入预缴那里
2019-07-08 18:31:03
你好,冲红的发票,按照5月份的分录用负数金额做凭证,蓝字正确的发票按照发票继续做一份凭证就好
2020-07-03 08:37:44
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