我5月份有做未开具发票收入,我分录怎么写呢?下个月我开发票时分录又怎么写呢?

优雅的柚子
于2023-06-14 14:46 发布 868次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,一样的做,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
开发票的时候先红字冲减这一个,然后再按发票重新做。
2023-06-14 14:48:22
Na你这个直接就是借应收票据贷主营业务收入可以加一个明细科目,叫未开票收入。
2021-09-11 12:37:50
未开票收入
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税-销项税
如果以后补开发票
贷:主营业务收入 -未开票 负数
贷:主营业务收入 –已开票
2026-01-08 16:49:11
同学你好
收款
借,银行存款
贷,预收账款
开票确认收入
借,预收账款
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增一销项;
2022-02-24 10:15:20
同学你好
正数抵减负数就可以
2022-06-06 09:40:08
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