老师,这个月未开票收入,如果下个月开发票了怎么冲呢?分录怎么做

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于2024-06-12 17:23 发布 585次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个正常开发票入账,然后做未开票收入的负数。
分录都是一样的,借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税,只是一个是正数,一个是负数。
2024-06-12 17:24:33
你好,在未开票收入那里填负数
2022-01-04 10:56:24
你好,一样的做,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
开发票的时候先红字冲减这一个,然后再按发票重新做。
2023-06-14 14:48:22
没有收款记入应收账款。没有开发票的收入记录,无票收入。借应收账款贷主营业务收入应交税费。
下个月开票时,把这个收入红冲再做一笔,这个收入就对了。
2023-05-05 13:56:05
借应收账款负数
贷主营业务收入负数、应交税费负数红冲就可以了。
2022-12-29 15:10:39
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