送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-06-12 17:24

你好!这个正常开发票入账,然后做未开票收入的负数。
分录都是一样的,借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税,只是一个是正数,一个是负数。

上传图片  
相关问题讨论
你好!这个正常开发票入账,然后做未开票收入的负数。 分录都是一样的,借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税,只是一个是正数,一个是负数。
2024-06-12 17:24:33
你好,在未开票收入那里填负数
2022-01-04 10:56:24
你好,一样的做,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 开发票的时候先红字冲减这一个,然后再按发票重新做。
2023-06-14 14:48:22
没有收款记入应收账款。没有开发票的收入记录,无票收入。借应收账款贷主营业务收入应交税费。 下个月开票时,把这个收入红冲再做一笔,这个收入就对了。
2023-05-05 13:56:05
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、应交税费负数红冲就可以了。
2022-12-29 15:10:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...