送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-12 17:38

就按照暂估的做,负数就可以。

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相关问题讨论
借管理费用贷其他应付款,当时分录这么做的吗?
2022-03-30 10:47:12
你好,跨年的费用发票 借:以前年度损益调整—某某费用,贷:库存现金等科目 
2022-04-15 20:54:18
你好,这个具体的是什么费用的?比如办公费的 借以前年度损益调整 贷、其他应付款 借利润分配,未分配利润 贷以前年度损益调整。
2022-03-01 10:46:41
你好,去年的分录怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
您好,借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2022-01-07 09:44:17
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