一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好,增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额(全额300万含税)填报,工资260万在附表做差额扣除,计税按净额】 答
工资表是港币,记账本位币是美元,系统里面有录入的 问
一、计提工资(发生日汇率:港币→美元) 计提按 工资发生当日即期汇率(港币兑美元)折算入账应付职工薪酬,不用期初汇率。 借:成本费用(港币 × 发生日汇率) 贷:应付职工薪酬(美元) 二、发放环节 应付职工薪酬:账面原计提美元金额不动 银行付出港币:按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇,计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好,你啥时候补交税款了,只有知道期间才可以查询的? 答
你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好,三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用,没有入帐,现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答


老师,在开票系统做了不抵扣勾选了,签名成功了,在云厅的进项税额明细表里面没有写进项税额转出会有什么问题吗
答: 你好,做了不抵扣,勾选之后不用填写的。
我最近收到税务局发来的发票异常通知书,要求将去年已认证的那两份异常发票作进项税额转出我需要在开票系统上做红字信息表填开吗?还是只在申报时,在表二那里填就可以了?
答: 这个就要看是什么原因导致。 如果发票开错了啥的,就是开红字。如果是比如说虚开发票啊,这些就转出。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,上月的账目做错了,进项税额转出,这月可以做负数红冲吗,税务系统可以在进项税转出填列负数吗
答: 同学你好 进项税额转出,不可以做负数红冲。 如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事








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英勇的面包 追问
2023-05-10 11:11
宋生老师 解答
2023-05-10 11:12
英勇的面包 追问
2023-05-10 11:15
宋生老师 解答
2023-05-10 11:16