老师:我已发图片,这是原来会计做的,不知图片您能否看到?具体是这样的,在做计提工资时:借:管理费用/工资/工资 贷:应付职工薪酬/应付社保个人 在计提社保时又做:借:管理费用/工资/社保 贷:其他应收款/个人社保证 我想能否在计提工资时直接做:借:管理费用/工资/工资 贷:其他应付款/个人社保 ,计提社保时就不做了,这样可以吗

娄亚娣
于2017-12-11 00:41 发布 728次浏览



- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
你好!
我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
2022-02-17 09:04:42
您好,您第一个分录不需要
2020-05-17 14:57:19
你好!可以这样处理,这部分单位不做费用处理
2020-03-06 17:04:40
你好,你上面的分录是平的,现在你的账上哪个科目有余额?
2018-02-27 12:26:21
您好,这样记是重复了,应该是,借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷应付职工薪酬9149.49
2017-04-06 17:37:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


