老师:我已发图片,这是原来会计做的,不知图片您能否看到?具体是这样的,在做计提工资时:借:管理费用/工资/工资 贷:应付职工薪酬/应付社保个人 在计提社保时又做:借:管理费用/工资/社保 贷:其他应收款/个人社保证 我想能否在计提工资时直接做:借:管理费用/工资/工资 贷:其他应付款/个人社保 ,计提社保时就不做了,这样可以吗

娄亚娣
于2017-12-11 00:41 发布 765次浏览



- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
您好,发放时不确认损益。
2020-06-27 22:47:58
你好,还需要计提一笔工资
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
其他的分录是正确的。
2019-10-17 14:30:57
您好!是这样,如果你做外账的话,你给她交社保就必须要有工资。
2018-03-19 16:50:18
这个2000元是每个月实际代扣完社保、个税后,每个月固定实开到手的工资数吗?
2018-03-16 09:15:22
您好,这个业务处理没有什么问题的。
2016-12-20 19:48:38
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