请问,12月交的增值税,我在1月入账时入错了(借:应交税费-应交增值税-未交税金),我应该要入(应交税费-应交增值税-已交税金),我要怎么调整过来呢
知识呗
于2023-03-23 14:04 发布 400次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
相关问题讨论

您好,借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:应交税费-应交增值税-未交税金
2022-03-18 15:00:22

嗯,你需要先在12月份把已交税金减掉,然后在1月份调整你的未交税金和应交增值税,这样就可以完成税费的调整。
2023-03-23 14:17:29

借应交税费,已交税金,贷应交税费未交税金。
2022-01-07 10:21:48

你好 你们是小规模还是一般纳税人 计提增值税应该是做收入的时候贷方就做增值税的
2019-10-30 10:03:42

月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息