老师好!请教下,1月已预交工程款增值税 借:应交税费--应交增值税(已交税金)500 贷:银行存款 500 然后2月申报1月时,这500元已填入增值税申报中抵减税款,请问后续的会计分录要怎么做呢 借:??? 贷:应交税费--应交增值税(已交税金)500

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于2022-02-17 17:07 发布 644次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
您好,您是小规模纳税人?
2022-04-07 09:19:51
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这个是对的哈
2022-07-06 10:07:53
同学
你好 如果没有进项税的情况下这样是可以的。
2022-01-04 20:02:56
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