老师好!请教下,1月已预交工程款增值税 借:应交税费--应交增值税(已交税金)500 贷:银行存款 500 然后2月申报1月时,这500元已填入增值税申报中抵减税款,请问后续的会计分录要怎么做呢 借:??? 贷:应交税费--应交增值税(已交税金)500
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于2022-02-17 17:07 发布 506次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30

上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29

当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12

一般纳税人借应交税费未交增值税贷银行存款,这个未交增值税是二级科目。
2021-08-10 12:21:36
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