刘艳红老师,在线吗?有个问题,想咨询。 问
同学你好 老师不在,什么问题 答
请问老师,股东持有公司51%股权(5100万),现要出售其中 问
同学,你好 你这个是亏的转让 45%股权的账面成本 = 45% × 100万元/1% = 4500万元 转让收入= 8450万元 × 45% = 3802.5万元 股权转让所得 = 转让收入 - 股权原值(成本) = 3802.5万元 - 4500万元 = -697.5万元 答
小规模公司老板想从公司拿钱出去!他又不想造公司 问
同学,你好 这个金额没有限制 答
老师有9万的个税没有申报。汇算清缴调增可以吗?因 问
上年计提的,本年发放没有申报的才填报纳税调增 答
问下公司执行小企业会计制度,去年先给对方开票卖 问
你好,可以的,可以一次性计入办公费用。 答

某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
答: 您好对的,是这个意思的
缴纳税金时:借:应交税费—未交增值税贷:银行存款或可以这样写吗?借:应交税费—应交增值税——已交税金贷:银行存款
答: 你好,你是一般纳税人,选择第一个。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
帮我看下,进项不抵扣(因有业务需求要缴税)交税时:借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:银行存款请问这样做可以吗,月底已交税金还要怎么结转?直接开票按收入缴税,现在的销和进不用管
答: 你好,你这是当月缴纳当月的。
麻烦帮我看下,进项不抵扣(因有业务需求要缴税)交税时:借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:银行存款请问这样做可以吗,月底已交税金还要怎么结转?直接按照销项税额交税的
老师我想请问一下,增值税退税分录能否为 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-已交税金呢?因为我每个月的销项和进项都结转到了已交税金科目
请问年底了,我账上有一笔:做借应交税费-应交增值税-已交税金,贷银行存款。这个已交税金怎么处理呢?这个分录在实际交税的分录对吗?
增值税之前每月未结转,缴纳时是借已交税金贷银行存款。年初想一次结转调整,转入未交增值税后缴纳时 借:未交增值税贷:已交增值税分录,应交税金-增值税-已交税金还有有借方余额怎么处理?,怎么调整










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