送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-23 11:17

你好,请讲清楚一些具体的细节,可以给个案例来说明吗?

美满的衬衫 追问

2023-03-23 11:17

是的。比如,之前我做了预提成本:借:主营业务成本 贷:应付 xx金额。现在收到了一部分成本发票,怎么冲回?

青柠 解答

2023-03-23 11:17

好的,我明白了。这种情况下,你应该在应付金额中做减法,即借:主营业务成本,贷:应付金额中减去收到的发票金额。比如原来你借入1000元,现在收到一部分发票,金额是200元,那么就应该在应付金额中减去200元,借:主营业务成本,贷:应付金额。

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相关问题讨论
你好,请讲清楚一些具体的细节,可以给个案例来说明吗?
2023-03-23 11:17:14
你好,可以的,可以这么做的。
2024-05-20 17:03:29
借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
2020-06-23 10:02:11
你好,正常的话,你直接把发票附到那个去年的凭证上就可以了。
2022-05-06 15:36:52
借应付账款贷劳务成本, 借劳务成本 贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的,借劳务成本贷应付账款, 借利润分配未分配利润贷劳务成本
2022-05-06 15:35:19
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