总利润和现金总账对不上 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,有电话答疑吗❓电话 问
同学你好 有的,直接去电话答疑那里提问 答
郭老师昨天有给你对话,协会给这个公司开项目名称 问
您好,郭老师现在不在线,我来回答一下好不好,是的,分类编码选择“未发生销售行为的不征税项目”,项目名称选“不挂钩的财政补贴收入”,这样选择是正确的。 答
老师,我想问一下,就是电子税务局我部分红冲发票,开 问
你好,是质量问题吗?如果是的话,直接开销售折让就行。 答
老师,你看下我上传的个税表,如果员工工资155000元, 问
同学,你好 可以参考 155000-5000=150000 150000*20%-16920=13080 答

年底查账,计提社保时借主营成本/社保代应付职工薪酬/社保。缴纳时应该是借应付职工薪酬/社保代银行。结果分录错误,缴纳时做成借成本代银行了,该怎么做分录调账呢,影响利润和报税吗
答: 你好,介意复制工薪酬借主营业务成本负数。
老师,之前提成发多了给员工,现在要他退回来,应该怎么做分录?之前计提和发放的分录是:借:主营业主成本~提成 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 贷:银行,现在要他退回来怎么做?
答: 借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,请教你一个问题:公司临时聘请绿化工人发临时人中工资如何做分录通过应付职工薪酬来做吗?我之前做了一个好像有点不对
答: 你好,不是单位职工不通过 付职工薪酬来做








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来自星星的你 追问
2020-06-23 12:04
郭老师 解答
2020-06-23 12:06