年底查账,计提社保时借主营成本/社保代应付职工薪酬/社保。缴纳时应该是借应付职工薪酬/社保代银行。结果分录错误,缴纳时做成借成本代银行了,该怎么做分录调账呢,影响利润和报税吗

炙热的犀牛
于2022-01-10 14:42 发布 641次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-10 14:43
你好,介意复制工薪酬借主营业务成本负数。
相关问题讨论
你好,介意复制工薪酬借主营业务成本负数。
2022-01-10 14:43:35
借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
2020-06-23 10:02:11
放在应付职工薪酬一起 明细区分开就可以
2020-06-18 11:20:42
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
借应付职工薪酬
贷管理费用等
2020-05-19 16:05:26
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2022-01-10 14:43