老师,我想问我想把预估成本冲掉,然后剩下的要转到主营业务收入里,要怎么转啊 之前做的是借:工程施工-合同成本-预估成本 贷∶其他应付款 然后我有一部分冲掉,剩下的一部分要怎么做到主营业务收入里面

小静儿-
于2023-01-05 10:01 发布 460次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-05 10:01
你好 ; 预估成本是怎么发生的; 是之前没有真实发生 ; 你 虚暂估的金额吗
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你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
你好,具体是什么样的业务导致这样的分录分录是没啥问题,还要看跟实际业务是否相符。
2024-08-01 13:23:14
你好,可以转为主营业务收入,分几次
2022-04-06 12:32:37
你好,同学。非常抱歉,没注意看您后面定向让阎老师,非常抱歉,不是有意要接手您这问题的。
你这退不退你在发生时都是按成本处理了,同时确认为应付处理。
如果不退,转营业外收入处理的。
2020-07-20 22:04:02
同学你好
确定成订金的,才是预收账款
定金还是担保款,还是在“其他应付款”
2020-06-30 14:48:21
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